民盟广西区委2026年单位预算公开说明
来源: 2026-03-02

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第一部分:单位概况

 

第二部分:民盟广西区委2026年单位预算情况说明

 

第三部分:名词解释

 

第四部分:民盟广西区委2026年单位预算公开报表

 

第一部分:单位概况

一、单位主要职能

中国民主同盟(简称民盟)是主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成的,具有政治联盟特点的,接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作,进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党。以宪法为准则,坚持中国共产党的领导,积极发挥参政议政和民主监督的作用。

二、机构设置情况

中国民主同盟广西壮族自治区委员会机关设有五个职能部室,即办公室、组织部、宣传部、研究室、社会服务部。

 

第二部分:民盟广西区委2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入960.71万元,总支出960.71万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年减少11.14万元,减少1.15%,主要原因是本年度我单位在职人员比上年度减少一人。总支出较上年减少1.15 %,主要原因是本年度我单位在职人员比上年度减少一人。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入960.71万元,较上年减少11.14万元,减少1.15%,主要原因是本年度我单位在职比上年度减少一人。单位收入主要是一般公共预算财政拨款收入,其中本级财政拨款收入960.71万元,占预算收入的100%。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出960.71万元,较上年减少11.14万元,减少1.15%,主要原因是本年度我单位在职人员比上年度减少一人。其中基本支出763.16万元,占预算支出79.44%;项目支出197.55万元,占预算支出20.56%。

1.按支出功能科目分类,共分为4类,其中:

20128类民主党派及工商联事务745.75万元,占预算支出77.62%,比上年减少12.22万元,下降1.61%,减少的主要原因是本年度在职人员比上年度减少一人。

20805类行政事业单位离退休131.91万元,占预算支出13.73%,比上年增加1.74万元,增长1.34%。增长的主要原因是本年度退休人员比上年度增加一人。

21011类行政事业单位医疗31.68万元,占预算支出3.30%,比上年减少0.52万元,下降1.61%。减少的主要原因是本年度在职人员比上年度减少一人。

22102类住房公积金51.37万元,占预算支出5.35%,比上年减少0.85万元,下降1.63%。减少的主要原因是本年度在编在岗人员比上年度减少1人。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出预算基本支出763.16万元,占支出总预算的79.44%,同比减少1.32万元,同比下降0.17%。

工资福利支出预算582.22万元,占基本支出预算76.29%,同比减少10.66元,同比下降1.80%。减少的原因是本年度在职人员比上年度减少一人。

商品和服务支出预算124.25万元,占基本支出预算16.28%,同比增加5.80万元,同比增长4.90%。增加的主要原因是本年度党团工青妇经费和残疾人保障金专项经费调整到基本支出编制预算。

对个人和家庭的补助支出预算56.69万元,占基本支出预算7.43%,同比增加3.55万元,同比增长6.68%。增长的主要原因是离退休人员人数较上年增加一人,相应的费用也较上年增加。

(2)项目支出预算。

项目支出预算项目支出197.55万元,占支出总预算的20.56%,同比减少9.82万元,同比下降4.74%。

商品和服务支出预算193.11万元,占项目支出预算97.75%,同比减少9.82万元,同比下降4.84%。减少的主要原因是本年度党团工青妇经费和残疾人保障金专项经费调整到基本支出编制预算。

对个人和家庭的补助预算4.44万元,占项目支出预算2.25%,与去年持平。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.95万元,同口径比2025年减少20.62万元,下降69.73%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排7.10万元,比上年减少20.88万元,下降74.62%,其中:

公务用车购置费2026年预算安排0万元,比上年减少20.50万元,下降100%,减少的主要原因是本年度无公务用车购置预算。

公务用车运行维护费2026年预算安排7.10万元,比上年减少0.38万元,下降5.08%,减少的主要原因是厉行勤俭节约,落实过紧日子要求,压减公务用车运行维护费用。

(三)公务接待费2026年预算安排1.49万元,比上年减少0.10万元,下降6.29%,减少的主要原因是厉行勤俭节约,落实过紧日子要求,压减公务接待费用。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。我单位2026年机关运行经费预算124.25万元,较上年增加5.80万元,增长4.90 %,增长的主要原因是本年度党团工青妇经费和残疾人保障金专项经费调整到基本支出编制预算,其他商品和服务支出较上年有所增加。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额9.80万元。其中:货物类采购3.00万元、工程类采购0万元、服务类采购6.80万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位核定公务车编制3辆,实有车辆2辆,其中机要通信和应急用车1辆(轿车1辆),老干部服务用车1辆(旅行越野车1辆)。人车比14人/辆。

办公用房面积1918平方米,人均使用面积71.03平方米。

十、预算项目绩效目标情况说明

(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目11个,预算资金197.55万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

 

项目名称

预算数

(单位:万元)

绩效目标

参政议政工作经费

26.24

通过高质量完成立项课题调研,政治协商会议发言材料、社情民意信息报送核心工作,达成提升履职实效、服务科学决策的总体目标。解决参政议政深度有待加强、建言献策质里有待提升的关键问题,确保经费投入有效转化为具有前瞻性、针对性和可操作性的议政成果,为党委、政府科学民主决策提供参考,为地方经济社会发展贡献民盟的智慧和力量。

 

第三部分:名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分:民盟广西区委2026年预算公开报表